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更新時(shí)間:2021-06-20 16:59:19作者:admin2
這個(gè)問題有點(diǎn)不專業(yè),首先企業(yè)管理制度是屬于企業(yè)內(nèi)部管控方面的,企業(yè)大小不同,管理制度復(fù)雜程度和嚴(yán)格程度不同小學(xué)五項(xiàng)管理制度。 這個(gè)概念財(cái)政部還沒有通知規(guī)范。
你或許是要搜索小企業(yè)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的差別。
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一、 收款管理及工作流程
1、 收取任何款項(xiàng)必須開具收款收據(jù),收取房款時(shí),收款人員要核對(duì)成交的房號(hào)及面積,審核成交價(jià)格及房屋總價(jià)。
財(cái)務(wù)管理制度及流程
2、 客戶有轉(zhuǎn)賬的要及時(shí)與財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn),經(jīng)理不在公司時(shí),要及時(shí)電話與其聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)是否收到款項(xiàng)。
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3、 每日將收款的情況與銷售秘書核對(duì)并編制收款日?qǐng)?bào)表,將收款方式等房屋情況一一列明,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、 每日收到現(xiàn)金及時(shí)送存銀行或與財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清楚。
5、 機(jī)打收據(jù)和發(fā)票實(shí)行登記制度,控制好開具的收據(jù)或發(fā)票的數(shù)量和編號(hào),定期查對(duì)未使用的收據(jù)或發(fā)票,防止短缺、遺失,已使用的收據(jù)或發(fā)票要裝訂成冊(cè),統(tǒng)計(jì)好開具的金額及作廢的份數(shù)及金額。
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二、 付款管理及工作流程
1、公司各部門簽訂的合同原件或復(fù)印件或要采購(gòu)、制作的物品要交財(cái)務(wù)備案。
2、財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單進(jìn)行付款,審批單的審批內(nèi)容要把合同執(zhí)行情況及工程進(jìn)度等填寫明確,付款的手續(xù)必須齊全,收款方名稱必須和合同簽訂名稱、資金實(shí)收方名稱、發(fā)票開具方名稱一致;特殊情況下不符的,必須由合同簽約方既合同收款方出具《收款委托書》,寫清原因及責(zé)任歸屬。
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3、公司各部門人員報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)粘貼填寫完畢后,先經(jīng)財(cái)務(wù)出納或會(huì)計(jì)審核,然后再進(jìn)行報(bào)銷。