更新時間:2023-06-16 17:05:25作者:佚名
商店財務財會崗位職責
一、財務部工作職責
負責公司財務基礎管理該工作和各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考評工作,合理統籌、使用資金,有效運用公司的各項資產,推行費用控制,減少企業經濟效益。
二、財務部工作主要崗位職能
1、制定財務財會機制,編制財務計劃;
2、組織財會核算、編制財務報表,做到帳表、賬帳、帳實、帳證四相符;
3、及時、準確、真是的反映各分店的經營狀況;
4、配合協助店員籌資、調配資金,及時清欠預收稅款超市會計怎么做賬,定期清除往來賬項,加快資金周轉,防止資金流失;
5、保管財會檔案、會計報表等絕密文件;
6、協調與中行、工商、稅務等職能部委之間的關系;
二、部門構架
三、各崗位職責
(一)財務總監崗位職責1、負責主持本部委的全面工作,組織并督促部委人員全面完成本部委職責范圍內的各項工作任務;
2、負責組織公司財務管理體制、各項工作步驟及其有關的財務專項管理機制的擬訂、修改、補充和推行;
3、負責組織公司的費用管理工作。進行費用預測、控制、核算、分析和考評,減少消耗、節約成本,減少盈利水平,確保公司收益指標的完成;
4、負責初審公司每月記帳收據及財會報表;
5、負責初審公司的原始憑證和代辦日常的財會業務;
6、負責定期檢測公司庫存現金和中行存款是否帳實相符;
7、負責公司成本決算、利潤表及后期數據跟蹤并及時小結上報進度;
8、負責及時剖析、匯報資金運作及使用狀況,保證現金流的正常運轉;
9、負責對往來課目的監督;
10、負責公司報表的出示及剖析,包括資產負責表、現金流量表、損益表、生鮮表、費用明細及環比、環比對比表;
11、負責會計人員的業務輪訓及考評工作;
12、負責向公司總主管匯報財務情況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧狀況,從而領導及時進行決策;
13、完成公司領導交辦的其他工作任務;
(二)總財會崗位職責
1、負責公司所有記帳收據的錄入及核實工作,并配合文員進行現金揭秘工作;
2、負責批發銷售單的初審工作;
3、負責提供每月薪資核算的各項銷售數據;
4、負責統計門市用電量、店面加工大廚原料剩余量狀況;
5、負責與加盟商的結算工作,包括監督加盟店款項及水費儲值的余額狀況;
6、負責聯營商報表支付總額的核實,包括房租、電費、耗材信息費及電費減免狀況;
7、負責公司壽險成本收取退款明細狀況的核實工作;
8、負責月初各科目余額的核實及中行存款余額調節表的調整工作;
9、負責公司各部委、店面耗材憑證的初審工作,并揭秘報表進帳;
10、每月公司各部委、店面的固定資產攤銷、待攤成本攤銷折舊;
11、負責門市生鮮和配送成本的.平攤統計工作;
12、負責各門市刷卡手續費、聯營商報表、生鮮報表的整理工作;
13、負責固定資產的整治及固定資產合同的保管工作;
14、負責整理辭職職員薪水明細表;
15、負責建立本崗位工作步驟;
(三)結算財會崗位職責
1、負責每月供應商的投入的黃聯憑證整理、核對工作,保證供應商憑證的精確性;
2、負責前度各部委對賬單初審簽字步驟及進度;
3、負責每月供應商的結算、結算工作;
4、負責按照相關數據交納供應商成本;
5、負責當月對賬單整理、裝訂工作;
6、完善供應商的結算、結算時間及步驟;
(四)文員崗位職責
1、負責公司現金、及中行網上轉帳業務代辦,包括店鋪煙款、電費儲值款打款工作;
2、負責每周揭秘公司現金庫及余額;
3、負責門市交款單、手打初驗單的搜集、核對、存檔工作;
4、負責門市零錢兌換業務,保證門市零錢充足;
5、負責定期揭秘門市收銀底款并初審;
6、負責門市職員的薪水核算及領取(包含辭職職員薪資);
7、負責門市電費、電費、寬帶費及各部委成本的減免及報銷工作;
8、負責匯總店鋪收銀員粗細款狀況;
9、負責公司財務章、公章、發票章、法人章、及壽險箱鎖匙管理與保管工作;
10、逐步建立本崗位工作步驟。
商店財會崗位職責2016-06-3010:55|#2樓
(一)負責公司的費用核算1.整理各項成本并進行歸集和分配;2.做記帳收據并登賬;
3.年底對成本進行核算;4.
(二)進行公司的費用剖析1.按照費用構成和歷史發生狀況以及計劃指標進行比較;
2.費用剖析報告。
(三)負責公司的固定資產賬
1.負責每月提取攤銷;
2.負責固定資產報廢、清理的帳目登記;
3.新購進固定資產的進帳;
4.年末匯總。
(四)負責賬簿的一部份
1.匯總賬簿,進行試算平衡;
2.與明細賬的核實。
(五)負責應付賬款來往核算
1.接收原材料出庫單、銷售收據,核算、審核付款清單和各類應付賬款,初審各項記錄;
2.初審各業務部委轉交的收據及憑證;
3.登賬,記帳。
(六)負責國外銷售預收賬款來往業務核算
1.核算各國內銷售顧客預收賬款和記錄,
2.憑收據登記,記帳;
3.定期與銷售人員核實銷售明細及監督轉帳。
(七)負責有關報表的申報工作
1.每三天報獻給總主管中行存款余額明細;
2.年底向部委主管申報本月銷售明細、應收賬款明細和成本分類、罰息明細給銷售部;
3.年底報內銷部內銷放款統計。
(八)現金與匯票管理
1.保管憑證(收據、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;
2.填寫現金本票、轉賬本票及轉帳收據;
3.代辦轉帳、取現和期票匯款手續;
4.申領國際收支報送手續;
5.每周對庫存現金進行揭秘與對賬;
6.開立還貸憑證、交款憑證及顧客放款憑證;
7.初步初審現金報銷憑證的合法性和真實性,代辦現金報銷手續。
(九)財務檔案的整理、裝訂
(十)完成上級指派的其他任務工作績效標準
(一)費用核算方式科學合理;
(二)費用估算精確,能如實反映生產狀態,無紕漏;
(三)賬簿及固定資產賬登記精確,無差
錯;(四)預收及應付賬款的核算清晰明晰,各類憑證合法有效;
(五)提供的銷售考評數據精確;
(六)對銷售放款的狀態監督有力,無紕漏;
(七)向管理層提供內容詳實、數據精確的剖析報告超市會計怎么做賬,并能從中及時發覺問題;
(八)現金收支相符,紕漏率為零;
(九)現金與賬本相符,紕漏率為零;
(十)保證現金報銷憑證合法、真實,符合公司的各項規章機制;
(十一)安全穩當地保管現金、單據、財務專用章,不出現丟失;
(十二)認真填寫有關財務憑證,做到筆跡工整,便于辨識;
(十三)安全穩當地保管原始收據并足額裝訂翻印,保證財務檔案完整,尋求便于
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